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嘉峪关市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计结果公告
发布日期:2023年10月30日 | 标签:
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公告摘要

    受业主*******委托,招标网于2023年10月30日发布中标公告:嘉峪关市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计结果公告。
    请中标单位及时与业主相关负责人联系,及时签署相关商务合同;未中标供应商也可及时向业主提出相关质疑。于此项目有关的其他供应商也可与中标商*******联系,及时提供后续设备与服务。

    部分信息内容如下:(查看详细信息请登录

********年度*级预算
执行和其他财政收支审计结果公告
根据《中华人民**国审计法》规定,按照*委审计委员会、*政府及上级审计机关安排部署,*审计局依法审计了****年度*级预算执行和其他财政收支情况。审计结果表明,****年,在*委、*政府的坚强领导下,全*各部门单位全面贯彻党的二十大精神,按照*第十二次党代会精神及*委经济工作会议部署,严格执行*十一届人大一次会议有关决议,围绕高质量发展目标,加强预算管理,强化政策举措落实,推动经济运行稳中向好。
一是积极培育优势财源,增强财政统筹能力。积极落实国务院稳住经济一揽子政策,全力支持助企纾困,及时足额退付****户企业留抵退税*.**亿元;安排园区发展支出****.**万元,强化园区基础设施建设;安排科学技术支出****万元,支持科技创新。全年争取债券资金及转移支付补助资金共计**.**亿元,统筹安排用于各项重点事业发展支出。
二是优化财政支出结构,持续保障改善民生。全年共分配上级直达资金*.*亿元至基层,安排为民办实事资金****.**万元,加强民生领域薄弱环节建设;安排就业优先保障资金****万元,加大对高校毕业生、灵活就业人员等重点群体就业帮扶;安排城乡最低生活保障、优抚等支出****.**万元,持续保障和改善民生;统筹整合涉农资金****万元,扎实推进乡村**。
三是完善债务监管机制,防范财政运行风险。不断完善政府债务风险预警和管控机制,严格规范债券资金用途,合理安排新增债券资金*.**亿元用于道路**及提升改造、生态环境治理等公益性建设项目。****年末,我*政府债务总额**.**亿元,控制在省财政厅下达的债务限额**亿元之内,政府债务率***.*%,总体风险可控。
四是持续强化督查落实,提高审计整改成效。审计部门持续抓好审计发现问题的整改督促落实工作,本报告主要反映*个方面**个问题,审计部门已依法征求被审计单位意见并出具正式审计报告,部分问题已整改和纠正;部分问题相关单位列出整改计划和方案,审计部门将加强跟踪督促,有序推进整改工作。
一、*级财政管理审计情况
对****年度*本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计。财政总决算草案反映,一般公共预算收入总量**.**亿元,支出总量**.**亿元;政府性基金预算收入总量**.**亿元,支出总量**.**亿元;国有资本经营预算收入总量****万元,支出总量****万元;社会保险基金预算收入总量**.**亿元,支出总量**.**亿元,总体实现收支平衡。从审计情况看,*级预算执行和其他财政收支情况总体规范,但还存在部分科目预算编制不精准、转移支付资金分解下达不规范、未按规定开展绩效中期监控等问题。
二、部门预算执行审计情况
*审计局积极运用大数据审计技术,对全*一级、二级单位****年度部门预算执行情况进行审计全覆盖数据分析,同时配合上级审计机关,采取“集中分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的模式,对***家单位疑点问题进行延伸审计,并对*生态环境局、*妇联、*体育局及下属单位等共*家部门单位开展现场审计。审计结果表明,*直部门及所属单位预算约束意识进一步增强,财务管理基本规范。但还存在预决算编制不规范、资金使用效益不高、绩效目标设置不完整、不细化、国库集中支付制度执行不严格、内控管理不规范等问题。
三、重大政策措施落实审计情况
(一)乡村**政策落实情况。重点审计了****年乡村**相关政策落实及资金管理使用情况。审计结果表明,相关部门能够积极推进农业产业发展,改善人居环境,强化基础设施建设,为助推乡村**战略全面实施奠定基础,提供保障。但还存在未按合同约定支付监理费、高于规定比例预留工程质量保证金、衔接资金闲置超过一年未使用、向不符合条件的村民兑付耕地地力保护补贴等问题。
(二)**省(****)“四强”行动政策落实情况。对*发展改革委、*科技局、*工信局等*家部门及相关企事业单位“四强”行动政策落实情况开展了审计。审计结果表明,相关单位能够按照省委“强科技”、“强工业”总体部署,制定***“强科技”行动实施方案,加快构建“*+*+N”产业集群,持续优化营商环境,推动全*经济社会高质量发展。但还存在科技企业梯次培育不完善、未组建产业链专家决策体系、*级科技计划项目验收监管不到位等问题。
四、国有资产管理审计情况
主要对行政事业单位国有资产管理情况进行了审计。审计结果表明,各部门单位持续推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,建立健全内控机制,国有资产使用效益逐步提高。但还存在超标准购置办公设备、建设项目已竣工验收但资产未完整核算登记等问题。
五、审计建议
(一)深化预算绩效管理,提升财政管理水平。持续深化国家和省关于预算管理体制改革的要求,加强预算资金的统筹安排,优化财政支出结构,提高财政支出的科学性和有效性。将绩效理念贯穿财政预算管理的全过程,加强重大项目事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控,积极探索绩效评价结果应用,切实做到“花钱必问效、无效必问责”,不断提高财政资金绩效管理水平。
(二)聚焦重点目标任务,推动政策发挥实效。围绕全*“强工业、抓项目、促发展”目标,精准把握“稳经济”、积极财政政策等国家、省重大决策意图和工作要求,认真分析项目推进、资金使用、建成效果发挥等方面存在的问题,及时研究出台配套措施,切实增强各项政策的科学性、前瞻性。聚焦科技创新、乡村**、惠企利民、助企纾困等重点领域和重点任务,及时调整和完善相关承接政策,促进有限的财政**真正用于壮大经济发展和补齐民生短板,提高政策实施的精准性和有效性。
(三)强化整改落实,切实提高整改成效。加强审计整改与纪检监察、巡察、人大监督、司法监督等各类监督贯通协调,逐步形成联动协作、信息互通、成果共享的一体化工作格局。严格落实被审计单位审计整改的主体责任,有效发挥内部审计在整改工作中的主观能动作用,实现整改工作常态化,切实把整改转化为解决问题、建章立制和推动工作的有效载体,促进依法规范权力运行和履职尽责,切实提升各项工作成效。
本次公告的是*级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题,审计指出问题后,各有关部门单位正在积极整改。审计部门将认真履行审计整改跟踪督促检查责任,实行整改挂账销号动态管理,督促被审计单位认真履行审计整改主体责任,明确整改措施、目标和期限,确保各项问题整改落实落细整改到位。有关整改情况将在年底前向*人大常委会报告并公告整改情况。

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

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