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江苏如东联合管道有限公司2024年内控合规风险审计咨询服务项目单一来源信息公示
发布日期:2024年03月04日 | 标签:
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公告摘要

    ***********招标公司受业主*******委托,于2024年03月04日在招标网发布江苏如东联合管道有限公司2024年内控合规风险审计咨询服务项目单一来源信息公示。
    各有关单位请于2024.03.08前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

    部分信息内容如下:(查看详细信息请登录
****联合管道有限公司****年内控合规风险审计咨询服务项目单一来源信息公示 项目类别:服务/其他服务/其他拟采用的采购方式:单一来源非招项目名称 : ****联合管道有限公司****年内控合规风险审计咨询服务项目 公示发布时间 : ****-**-** 公示开始时间 : ****-**-** 公示结束时间 : ****-**-** **:**:** 采购项目单位联系人 : 李湘楠 采购项目单位联系人方式 : *********** 异议受理人(监督人) : 李均凤 异议受理人(监督人)联系方式 : *********** 项目单位 :****联合管道有限公司 单一来源原因 :(*)采购金额小,需求技术规格简单通用,*场价格公开透明,可以直接比较和判断选择的; 拟选商名称 :天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 项目概况 :为提升****联合管道有限公司合规经营管理水平,拟聘请外部审计机构对****联合管道有限公司****年度相关业务开展内控风险现场评价,评价内容涉及公司治理、党建、资金管理、资产管理、合同管理、财务管理、招投标管理、投资管理、工程项目管理、采购管理、销售管理、人力**管理、规章制度管理等十三个重要领域,根据需要可追溯到以前年度,并出具评价报告。 具体理由 : 其他 : 主要技术要求或技术方案 :*.适用的国家法律法规、规章制度、行业标准及规范、业务法规等外部监管法律法规。 *.财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》。 *.国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见、相关通知。 *.集团公司、西气东输、**公司发布实施的规章制度及《内部控制管理手册》。 *.**公司岗位职责与权限划分。采购范围说明 :****联合管道有限公司****年度内控合规风险审计咨询服务,详见项目背景。标段编号标段名称标段描述备注******联合管道有限公司****年内控合规风险审计咨询服务提供内控合规风险审计咨询服务

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