集团下属新盐交投集团直属子(控)公司2023年度绩效完成及财务收支审计询价公告
发布日期:2024年05月13日 | 标签:
159868100
gonggao
;盐城市
2024.05.13
2024.05.14
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公告摘要
***********招标公司受业主*******委托,于2024年05月13日在招标网发布集团下属新盐交投集团直属子(控)公司2023年度绩效完成及财务收支审计询价公告。
各有关单位请于2024.05.14前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。
部分信息内容如下:(查看详细信息请登录)
一、项目概况
*、项目名称:集团下属新盐交投集团直属子(控)公司****年度绩效完成及财务收支审计项目。
*、招标范围和规模:
对集团下属新盐交投集团直属子(控)公司****年度绩效完成及财务收支进行审计,本项目共分为两个标段:
*、本审计项目最高限价:一标段最高限价*万元,二标段最高限价*.*万元,两个标段兼投不兼中,询价人不接受高于此控制价的报价。
*、项目内容(包括但不限于):
(*)企业年度全面审计包括但不限于以下内容:通过审计,对被审计单位财务收支的真实性和合法性、资产状况、财务状况、纳税情况、融资情况、债务管理情况、对外借款情况、对外担保情况、投资情况、重大事项报备情况、可经营资产盘活情况、企业负责人的薪酬和员工工资总额的执行情况、企业个性化工作目标完成情况、往年审计发现的问题整改情况、年度经营成果、管理制度的建立健全及执行结果情况进行审查核实、重大经营活动和经营决策程序的合法性合规性、对子公司及控股公司的管控和监督情况、国有资产增值保值率计算,提交审计报告。
(*)审计报告的要求:对以上单位 ****年预算指标完成情况进行审核,评价各子控公司财务收支的合法、合规和完整性,是否符合集团及上级部门的有关规定,往来款是否定期核对和催收,有无相关记录等,以及内部控制制度和程序是否健全、合理,是否有效执行,并提出审计意见和建议。
特别说明:投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。投标人不得与本项目其他服务单位、施工单位有任何隶属关系,否则一经发现则取消其投标资格并没收投标保证金。
*、服务期限:合同签订生效后**个工作日内完成招标范围内所有工作内容,出具正式的专项审计报告。
*、质量要求:按照国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准进行审计并出具符合招标人要求的财务决算审计报告。
二、投标人资格要求
*、投标申请人须是在中华人民**国境内注册且有能力完成本次招标内容的独立法人,需提供营业执照原件或复印件并加盖公章;具备财政主管部门核发的会计师事务所执业证书,需提供原件或复印件并加盖公章。
*、拟任的项目负责人须具有注册会计师证书,且具备会计(或审计)专业中级及以上职称,需提供原件或复印件并加盖公章。
三、报价材料送达
请符合资格条件的投标人于****年*月**日**:**前,将相关材料送至向海路与**路交叉口往南约***米高铁科悦商务中心*号楼三楼***交通规划设计院有限公司***室。
五、联系方式
招标人:***交通投资建设控股集团有限公司
联系人:伏万祥
联系电话:****-*******
招标代理机构:***交通规划设计院有限公司
联系人:吴丹
联系电话:***********
附件*报价函.docx