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北京市优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册修订等服务
发布日期:2024年04月08日 | 标签:
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公告摘要

    ***********招标公司受业主*******委托,于2024年04月08日在招标网发布北京市优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册修订等服务。
    各有关单位请于2024.04.16前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

    部分信息内容如下:(查看详细信息请登录

标的基本信息 项目编号 ZJ****BJ******* 项目名称 ***优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册修订等服务 所需服务 其他 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 ***发展和改革委员会 审批项目资金来源 财政性资金 服务金额(万元) *.****** 星级评价 无 比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件 比选报名及响应材料递交地点 -- 比选响应材料递交截止时间 ****年**月**日 **时**分 交易方式 比选 服务时限 至出具各报告结束。 资质(资格)要求 (一)满足《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定的所有要求,组织机构完整,管理制度健全,内控机制完善。财务状况良好,近三年无亏损情况。
(二)报名机构应具有会计师事务所营业执照和执业资格证书。
(三)项目负责人应当具有注册会计师执业资格,且具备近*年内*个以上内审或内控工作经验;相关工作人员应当具有相应的专业技能,具备近*年内*个以上内审或内控工作经验。
(四)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。
(五)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(六)存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。
(七)本项目不接受联合体参加,中选后禁止转包或分包。
金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
公告说明 请于材料递交截止日前将响应文件电子版上传至中介服务网上交易平台,并邮寄三份纸质版(至少*份正本)至*********大街**号院*号楼。
有无回避情况 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
项目内容 对本单位****年财政收支及预算执行情况开展内部审计,对内控管理情况开展内部控制评价和风险评估,并修订内控制度和手册。
项目编号 ZJ****BJ******* 项目名称 ***优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册修订等服务 所需服务 其他 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 *** 项目业主 ***发展和改革委员会 审批项目资金来源 财政性资金 服务金额(万元) *.****** 星级评价 无 比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件 比选报名及响应材料递交地点 -- 比选响应材料递交截止时间 ****年**月**日 **时**分 交易方式 比选 服务时限 至出具各报告结束。 资质(资格)要求 (一)满足《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定的所有要求,组织机构完整,管理制度健全,内控机制完善。财务状况良好,近三年无亏损情况。
(二)报名机构应具有会计师事务所营业执照和执业资格证书。
(三)项目负责人应当具有注册会计师执业资格,且具备近*年内*个以上内审或内控工作经验;相关工作人员应当具有相应的专业技能,具备近*年内*个以上内审或内控工作经验。
(四)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。
(五)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(六)存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。
(七)本项目不接受联合体参加,中选后禁止转包或分包。
金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
公告说明 请于材料递交截止日前将响应文件电子版上传至中介服务网上交易平台,并邮寄三份纸质版(至少*份正本)至*********大街**号院*号楼。
有无回避情况 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
项目内容 对本单位****年财政收支及预算执行情况开展内部审计,对内控管理情况开展内部控制评价和风险评估,并修订内控制度和手册。

垂询方式 联系人 传真 联系电话 *********** 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件 联系人 传真 联系电话 *********** 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件 报价网址:http://zjfw.beijing.gov.cn

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

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