加入日期: | 2022.08.24 |
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截止日期: | 2022.08.31 |
地 区: | 深圳市 |
内 容: | 原公告地址:项目信息项目名称:湾区发展公司选聘企业内部审计、合规、内部控制、风险管理等专项审计与评价服务项目编号:****B*******项目地址:**省项目类型:服务采购方式:邀请招标项目行业分类:其他资金来源:企业自筹项目概况:*. 根据国家、**省及***政府或国资委、**特区政府的审计法、内 |
原公告地址: |
项目名称: | 湾区发展公司选聘企业内部审计、合规、内部控制、风险管理等专项审计与评价服务 | 项目编号: | 2213B0247291 | ||
项目地址: | *** | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 邀请招标 | ||||
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 1. 根据国家、广东省及深圳市政府或国资委、香港特区政府的审计法、内部审计基本准则、企业内部控制基本规范以及各业务应用指引、国企合规国内外风险控制管理规范、公司法、国有企业监督管理暂行条例、国有企业投资项目后评价管理办法及香港联交所的上市规则等,开展并完成业务。 2. 审计报告、评价报告质量:供应商须确保已建立严控的审计质量控制体系,有专门的审计质量控制机构; | ||||
邀请函名称: | 湾区发展公司选聘企业内部审计、合规、内部控制、风险管理等专项审计与评价服务邀请函 | 发送时间 | 2022-08-24 10:00 | ||
答复截至时间: | 2022-08-30 10:00 |
标段/包名称: | 湾区发展公司选聘企业内部审计、合规、内部控制、风险管理等专项审计与评价服务 | 标段/包编号: | 2213B0247291/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 220000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 730 | 服务期说明: | 两年 |
招标/采购范围: | 1. 根据国家、广东省及深圳市政府或国资委、香港特区政府的审计法、内部审计基本准则、企业内部控制基本规范以及各业务应用指引、国企合规国内外风险控制管理规范、公司法、国有企业监督管理暂行条例、国有企业投资项目后评价管理办法及香港联交所的上市规则等,开展并完成业务。 2 审计报告、评价报告质量:供应商须确保已建立严控的审计质量控制体系,有专门的审计质量控制机构; | ||
资格条件: | (一)在中华人民共和国境内(不含港、澳、台)注册的企业(含合伙企业)或其在深圳设立的分支机构; (二)人员要求:项目负责人及现场负责人*** | ||
*** | 2022-08-24 10:00 | 文件获取截止时间: | 2022-08-30 10:00 |
质疑截止时间: | 2022-08-30 12:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2022-08-30 15:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2022-08-31 10:00 | 开标时间: | 2022-08-31 16:00 |
文件获取地点: | 深圳福田区 | ||
开标地点: | 深圳福田区江苏大厦 | ||
邀请函附件: |
采购单位名称: | 深圳投控湾区发展有限公司 | 采购单位地址: | *** | ||
联系人*** | *** | 联系电话*** | *** | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |