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关于为【2019年1月至2021年12月财务收支管理情况(含子公司及子公司下属公司)】公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

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信息发布日期:2022.07.07 标签: 重庆市招标 
加入日期:2022.07.07
截止日期:2022.07.08
地 区:重庆市
内 容:关于为【****年*月至****年**月财务收支管理情况(含子公司及子公司下属公司)】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告 该项目为择优+直选项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。 项目名称 ****年*月至****年**月财务收支管理情况(含子公司及子公司下
 
招标公告正文
关于为【2019年1月至2021年12月财务收支管理情况(含子公司及子公司下属公司)】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
该项目为择优+直选项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
项目名称 2019年1月至2021年12月财务收支管理情况(含子公司及子公司下属公司)
采购人
重庆市江北区城市运营管理集团有限公司
 
暂无评价
投资审批项目
项目规模
投资额(¥68,000.00元)
资金来源 其他资金
项目实施地行政区划 重庆市江北区
是否为行政管理中介服务事项采购
所需服务类型 会计师事务所服务
服务内容 审计范围:2019年1月至2021年12月财务收支管理情况(含子公司及子公司下属公司)。 被审计单位情况:子公司主营运营维护、信息化建设等,其下属公司主营汽车租赁等。子公司2019年至2021年期末资产分别约为34527万元、36102万元、37472万元,2019年至2021年经营收入合计约为6241万元;其下属公司2021年末资产约1621万元,2021年收入约941万元。 具体审计内容:货币资金管理的合规性、真实性和完整性;应收、应付以及其他应收、应付、预付的真实性与合规性;成本费用的真实性、合规性;营业外收支的真实性、合规性;固定资产与无形资产的真实性、合规性;收入的真实性、合规性和完整性;是否存在未经批准的对外借款及担保;税金核算的合规性;2019年-2021年期间接受集团公司内部审计发现问题整改情况;发票开出情况是否与账面一致;其他与财务收支管理情况相关的事项。 出具审计报告后需提供采购人一份完整的审计底稿复印件。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求
其他要求说明 事务所2019年1月1日至今须具备至少1个单项合同金额在6.8万元以上的收支管理情况审计业绩,提供一个合同复印件。
服务时限及说明 根据合同内容审计,资料确认完毕后5天内完成并出具审计报告,总工期约30天
合同签订时限及说明 成交通知书后三个工作日内洽谈合同
服务金额 ¥68,000.00元
金额说明 合同金额=中标价,为一口全包价。双方确认出具审计报告后,由事务所开具发票,采购人收到发票,7个工作日内付款。
选取方式 择优+直选 
需规避机构
规避原因
选取时间 2022-07-13 10:00:00
资质备案要求
采购人业务咨询电话 重庆市江北区城市运营管理集团有限公司(023-67023199)
监督举报电话 023-37070509
备注 方案包括:工期、人员投入、审计方案、审计过程的控制和质量的把控等。
   
特别提醒:请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。

2022-07-07
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