项目服务内容
(一)清理范围
江北嘴管委办办公室各科室
(二)具体内容
1.核对财务账固定资产、无形资产与行政事业单位国有资产系统(以下简称系统)明细账差异,必要时查看凭证附件查清差异明细情况,若系统有误、漏时,对资产系统进行调整。若财务账有误、漏,提出合理建议。
2.清查全单位现有固定资产,落实每个固定的资产的价值,规格型号,使用部门,数量,取得日期,是否有使用、管理人员,并落实实际使用人。
3.整理清查出来的资产和系统的资产数据进行核对,对有出入的资产协商调整。
4.根据清查情况出具资产清查报表,清查报表包括:清查汇总表、盘点实物表、盘盈明细表,盘亏明细表,待报废资产明细表。
5.整理清查出来的资产,按部门和人员进行划分,录入国有固定资产管理系统。
6.根据录入到系统的卡片,按部门进行打印。
7.核对打印出来的条码所对应的固定资产,把条码按客户要求贴上去。
8.按照内控制度中固定资产管理制度和流程完善固定资产管理中的不足,并提出合理化建议和实际适用的实施细则。
9.国定资产年报