加入日期: | 2019.06.05 |
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截止日期: | 2019.06.06 |
地 区: | 浙江省 |
内 容: | 基本信息 询价单编号 ***************** 采购目录 审计服务 项目优先级 紧急 报价开始时间 ****-**-** **:**:** 报价截止时间 ****-**-** **:**:** 采购单位 ***档案局 采购单位联系人 黎露 联系方式 ****-******* 传真号码 供应 |
询价单编号 | 32019060344692438 | 采购目录 | 审计服务 | 项目优先级 | 紧急 |
报价开始时间 | 2019-06-05 17:13:17 | 报价截止时间 | 2019-06-06 17:13:17 | 采购单位 | 百色市档案局 |
采购单位联系人 | *** | 联系方式 | *** | 传真号码 | |
供应商规模要求 | 中型企业,小型企业,微型企业 | ||||
供应商资格要求 | 基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
供应商区域范围要求 | |||||
成交规则及确认方式 | 手动成交:询价单截止时间后,系统对所有参与供应商按照报价由低到高进行排序,采购人可以手动选择成交供应商。如果采购人选择非最低报价供应商且报价超过最低报价一定比例(财政区划配置约束)为成交供应商,则在系统中填写选择理由,系统自动报财政部门进行特殊事项备案确认,确认后生效。 |
商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
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编制内控报告 | 主要参数:乙方服务内容 1. 行政事业单位风险评估报告。 依据本合同第二条咨询服务法规、政策要求,结合甲方提供的内部控制体系的现有材料梳理单位内部控制风险,根据风险梳理的结果出具风险评估报告。明确单位内控体系需要补充完善的内容。 2. 《行政事业单位内部控制手册》 依据本合同第二条咨询服务法规、政策要求及单位现行的单位层面内部控制体系,通过修订、完善后形成《行政事业单位内部控制手册》(参照体例)。主要内容包括: (1)内部控制体系的组织架构、职责及权限 (2)风险评估和控制方法 (3)单位层面内部控制要求 (4)业务层面内部控制要求 (5)评价和监督机制 3. 《行政事业单位内部控制制度》 依据本合同第二条咨询服务法规、政策要求,提供经过与甲方所属地方政府及地方财政政策要求比对,并与甲方现状进行差异分析后修改、完善的内部控制合规性制度体系初稿,使甲方内部控制体系建设满足外部政策要求。 合规性内部控制制度梳理、修订甲方现有的预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建设项目管理六大经济业务领域的有关制度。 4.《行政事业单位内部控制流程》及流程说明 依据本合同第二条咨询服务法规、政策要求,提供经过与甲方所属地方政府及地方财政政策要求比对的甲方内部控制流程,使甲方内部控制流程满足外部政策要求,并能明确内部流转关系、关键控制点、风险点及风险防控措施。合规性内部控制流程梳理基于甲方现有流程,包括: (1)《行政事业单位预算管理内部控制流程》 (2)《行政事业单位收支管理内部控制流程》 (3)《行政事业单位采购管理内部控制流程》 (4)《行政事业单位资产管理内部控制流程》 (5)《行政事业单位合同管理内部控制流程》 (6)《行政事业单位建设项目管理内部控制流程》 5、协助、指导单位按《广西壮族自治区财政厅关于印发2018年度广西行政事业单位内部控制报告编报工作实施方案的通知》(桂财会〔2019〕8号)要求进行佐证材料收集。基于单位收集到的所有文件,完成单位内控报告的填报。 次要参数: |
1批 | 7000.00 |
附件 |
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送货方式 | 送货上门 | 送货时间 | 工作日09:00至17:00 | 送货期限 | 合同生效后7个工作日内 |
送货地址 | 广西壮族自治区 百色市 右江区 向阳路13号 |
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备注 |
商务要求 |